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企業納稅籌劃新思路與典型案例
【課程編號】:MKT057091
企業納稅籌劃新思路與典型案例
【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】:稅務會計培訓
【時間安排】:2025年11月07日 到 2025年11月07日1680元/人
2024年11月22日 到 2024年11月22日1680元/人
2023年12月08日 到 2023年12月08日1680元/人
【授課城市】:保定
【課程說明】:如有需求,我們可以提供企業納稅籌劃新思路與典型案例相關內訓
【課程關鍵字】:保定納稅培訓
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【課程對象】
企業負責人、企業高管、財務負責人、稅務負責人、會計、審計、會計師事務所、稅務師事務所從事相關行業的執業人員。
【授課方式】
本課程為全實戰案例講解,案例精巧,方法實用,語言幽默,氣氛輕松,能將學員帶入企業稅收管理的新境界
【課程背景】
近年來,稅收新政層出不窮,數電票試點已經逐步推開,金稅四期也已經基本開發完成,稅務機關將進一步利用大數據實施稅收風險管理,企業生產經營活動中全流程、全稅種問題將一覽無余。更加嚴格的稅收征管環境,對企業的稅務管理工作帶來了全新的挑戰。財務人員應及時更新稅收觀念,提高稅收管理水平,學會用稅收手段助力企業發展,我們財務人員想要節稅,需要深入了解財稅政策,掌握納稅籌劃的新思路,更新稅收觀念,提高稅收管理水平,學會用稅收手段經營和管理企業。本課程將通過豐富的案例詳解納稅籌劃新思路和技巧、方法。
【課程收益】
思路梳理:全面掌握稅收新政,提升稅務處理能力,合理合規降低稅務成本;
提升價值:全面掌握納稅籌劃思路,提升稅務籌劃思考力,合理合規降低稅務成本。
【課程大綱】
一、納稅籌劃思路分享
【案例分析】企業剛掛牌就馬上分紅 4 個億,省稅 1 億的秘訣!
1、什么是納稅籌劃?
2、納稅籌劃的特征?
3、納稅籌劃的原理和方法
(1)利用納稅人身份籌劃法
(2)稅基籌劃法:稅基推遲實現和稅基提前實現
(3)稅率籌劃法
二、如何利用稅收政策做好納稅籌劃?
【案例分析】如何巧妙化解『專用』,把不能抵扣的進項稅額轉化為可以抵扣的?
1、企業擴大規模,對外投資之初的選擇(公司關系選擇的三大訣竅)
2、加計抵減政策解析與納稅籌劃案例
3、設備、器具扣除一次性稅前扣除政策與納稅籌劃案例
4、如何正確理解違約金政策
5、租金收入的稅收規定與納稅籌劃
6、同樣的業務下,不同的處理方式,對稅收的影響;
7、如何用足業務招待費扣除限額?
8、房產稅納稅籌劃思路分享
9、企業聘用員工的納稅籌劃思路分享
10、個稅籌劃案例
11、購買私募基金屬于“避稅基金”嗎?
三、納稅籌劃前置,合同節稅案例分享
【案例分析】合同稍加注意,節稅 100 萬元,是如何做到的?
1、案例解析:過度籌劃補稅2.1億元,原因何在?
2、案例解析:不同稅率下,成本差異,對所得稅的影響;
3、案例解析:如何利用合同改變增值稅納稅義務時間?
4、如何利用商業模式的改變節稅?
5、帶人和不帶人的合同,納稅大不同!
6、進項不足籌劃案例
7、如何利用合同的改變,把不可抵扣的進項變為可以抵扣的!
8、合同簽訂好,印花稅也能少交?
四、股權架構節稅案例分享
1、法人持股和自然人持股哪個更好?
2、合伙企業持股有什么優勢?
3、需要為公司融資,引入戰略投資者,哪種方式比較好?
4、集團公司欲出售全資子公司 100%的股權,哪種方式比較好?
5、利用股權架構節稅案例分享
五、智慧監管環境下納稅籌劃中的風險防范
1、智慧監管環境下企業納稅籌劃風險點。
2、納稅籌劃賬務處理的合規性要求與案例分析。
3、納稅籌劃對納稅申報表單影響應對與案例分析。
4、納稅籌劃對合規性資料要求與案例分析
總結及答疑互動(Q&A)
趙老師
注冊會計師、注冊稅務師;
天津某重點大學特聘講師,中財聯集團金牌講師,多家財稅機構特約講師;
多次在中國稅務報發表財稅文章,并被各稅局微信公眾號轉載;
20年以上財稅工作經驗,具有全面、扎實的財務功底;較強的財稅實務分析能力,熟
悉最新財務、稅務知識,培訓中,擅長結合企業的實際發展情況,用業財融合的角度看待、分析問題